审计工作情况汇报

2024-03-19 09:58:17 256
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审计工作情况汇报

 

大家上午好!根据会议要求,现将市审计局20XX年审计工

作情况及202XX年工作思路报告如下:

一、20XX年审计工作概况

截止XXXX月2XX日,我局共完成年度计划项目XXXX个,市委市政府交办审计项目(审计调查)XX个。通过审计,查出各类违纪违规、损失浪费和管理不规范问题金额XXXX.XXXX亿元,应上缴财政XX.XXXX亿元,归还原渠道资金0.0XX亿元、调账处理金额XX.XX2亿元;政府投资审计、旅发大会项目资金专项审计共核减虚假工程造价为政府节约支出XX.XXXX亿元;提出审计建议XX0XX条;编报审计要情、审计专报XX0期;移送审计发现问题线索XXXX件,其中移送纪检监察机关案件线索XX件、市税务局XX件、市整治违法建设领导小组办公室XX件。审计在保障重大政策措施落实、规范领导干部权力运行、推进生态环境保护、依法治市、维护民生、防范风险、推动改革、促进发展、惩治腐败等方面发挥了重要作用。

二、主要做法及成效

(一)聚焦提升资金使用绩效,着力开展财政预算执行审计。

20XXXXXX月,我局采取XX+N审计模式,统筹七个业务科室力量,对市本级财政预算和XX2XX个一级预算单位202XX年度预算执行情况进行了大数据审计全覆盖;对市人社局、市国资委、市发改委XX部门预算执行及其他财政收支情况开展现场审计XXXX个单位开展了重点核查。同时,组织两区两县同步开展了“三高四新”战略定位和使命任务及我市“两地两区一龙头一家园”战略定位、政府债券管理、国有资源资产管理、社会保障基金管理、财政存量资金及库款保障情况、政府采购及政府购买服务情况等XX项专项审计。审计中,重点关注市本级“四本预算”执行、财政资源统筹、专项资金管理使用、全面预算绩效管理、部门预算执行及决算草案编制、国有资产流失、账外资产、挤占挪用、损失浪费和遵守中央八项规定及其实施细则精神、落实党政机关过“紧日子”要求等各种违纪违规行为。通过审计,揭示了我市部分土地出让价款未及时清收、违规改变专项资金用途、政府采购预算管理不到位、财政借出款项长期未收回、三公经费无预算超预算支出等违纪违规和管理不规范问题XXXX个,在促进各单位遵守财经制度,规范财政财务行为,提升财政资金使用绩效中,充分发挥了审计监督预警作用。依据审计指出问题,市人民政府成立土地出让金追缴工作专班,加大对市本级未及时清收土地款的追缴力度,先后组织召开XX次专题会议,推进土地出让金追缴工作。同时,还研究出台了《市本级土地出让金追缴工作实施方案》、《市本级土地出让金工作考核实施方案》,进一步规范土地出让金缴存行为。市财政局积极履职,及时调整挂账商务厅财政支出资金2,000万元用于支持我市承办省首届旅游发展大会;及时对市本级XXXXXX个一级预算单位银行账户进行全面清理,对《XX市本级预算单位银行账户管理办法》进行修改完善,进一步规范预算单位账户管理。市人社局主动作为,督促市高级技工学校出台《XX市高级技工学校培训工作管理办法》文件,进一步规范培训工作;督促市高级技工学校成立专班全面开展“回头看”,及时追回虚假培训补贴,并按原渠道全额退还财政就业资金专户。

(二)聚焦推动重大政策落实,着力开展区县重大政策措施落实情况跟踪审计

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